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淺談對質(zhì)量管理體系過程中內(nèi)審和內(nèi)審員的認識

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-12-16  作者:宋瑁 仇一慶 李科明
核心提示: 質(zhì)量管理體系的審核的特點,被審核的質(zhì)量管理體系必須是正確的,質(zhì)量管理體系的審核是一個系統(tǒng)的、獨立的、并形成文件的過程,
    質(zhì)量管理體系的審核的特點,被審核的質(zhì)量管理體系必須是正確的,質(zhì)量管理體系的審核是一個系統(tǒng)的、獨立的、并形成文件的過程,是一個抽樣檢查的過程,本文簡要的介紹了質(zhì)量管理體系審核過程中對內(nèi)審和內(nèi)審員的認識。
    GJB900IB一2009《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),更關(guān)注體系運行的有效性,運行有效性是企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的目的。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是標(biāo)準(zhǔn)為一個組織的質(zhì)量管理體系設(shè)置的一個自我完善的機制,目的是完善和改進質(zhì)量管理體系,提升企業(yè)質(zhì)量管理水平,提高企業(yè)市場競爭力,提高顧客和相關(guān)方的滿意度。通過這種機制確保一個組織的質(zhì)量管理體系有效運行。
    一、內(nèi)部審核的作用
    1、能夠發(fā)現(xiàn)體系運行中的不符合項并通過主動改進保持有效運行。
    根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,內(nèi)部審核要判定質(zhì)量管理體系兩個方面的符合性,即是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;是否得到有效實施和保持。在質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)不符合項,糾正不符合項,改進質(zhì)量管理體系,保持有效運行。
    2、能夠發(fā)現(xiàn)隱患。
    通過對相關(guān)證據(jù)的分析、發(fā)現(xiàn)運行中潛在的不符合項,通過采取防范措施,防患于未然。
    3、能夠發(fā)現(xiàn)新的需求。
    通過顧客的意見,可以發(fā)現(xiàn)顧客和相關(guān)方新的需求以及改進質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需求;通過質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,可以發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé)的需求以及實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的資源需求;通過過程輸出特性,可以發(fā)現(xiàn)對某個過程有效性和效率進行測量的需求。有了新的需求,盡快改善,體系才能更加有效運行。
    4、能夠保持良好地溝通,得到更多的改進機會。
    內(nèi)部審核與第二方審核、第三方審核不通,由于是由企業(yè)內(nèi)部人員進行審核,彼此比較熟悉,便于溝通,信息易于獲得,主動改進的機會增多。
    二、質(zhì)量體系內(nèi)部審核存在的常見問題
    企業(yè)每年都要進行卜2次的內(nèi)部審核,以維護質(zhì)量體系持續(xù)正常運行,內(nèi)部審核的正常開展,促進了體系的有效運行。但是,不少企業(yè)還存在一些問題,主要有:
    1、內(nèi)審員現(xiàn)場審核記錄不詳細,所開具的不符合項沒有真正反映事實或描述不清,造成不符合項整改對象不明。
    2、內(nèi)審準(zhǔn)備不充分。審核檢查表b可操作性差,審核時沒有目的性,檢查樣本隨意性,缺乏代表性;內(nèi)審員對程序文件的內(nèi)容及現(xiàn)場情況了解不夠,對審核部門所涉及到的條款和文件未吃透,查出的問題多浮于表面,未能之處要害,就表面問題的采取措施進行改進,不利十質(zhì)量體系水平有質(zhì)的提升。
    3、對質(zhì)量體系內(nèi)部審核認識不夠。受審核部門未將審核當(dāng)作一種質(zhì)量改進的機會,而是認為查出問題會影響本單位的榮譽,不愿意暴露,審核時不積極配合,導(dǎo)致審核員掌握第一手資料不足,審核難以深入。
    4、有的部門平時不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,審核時臨時補記錄應(yīng)付檢查。
    5、有的部門為了蒙混過關(guān),在編寫文件時,避重就輕,過分強調(diào)寫所做,做所寫;
    6、審核員責(zé)任心不強,審核時走過場,流于形式,走樣子。
    三、存在問題的主要原因
    對照體系文件要求,我們不難發(fā)現(xiàn),影響內(nèi)部審核質(zhì)量的因素主要有以下幾方面:
    一、最高管理者重視的程度;二、管理者代表的作用;三、審核策劃的充分性;四、審核方案的適宜性;五、審核組長的選擇;六、審核組成員對標(biāo)準(zhǔn)的理解程度和審核經(jīng)驗;七、對不符合項采取糾正措施的有效性;八、對不合格追蹤、驗證的準(zhǔn)確性。除第一條以外,其它各條都與內(nèi)部審核員直接有關(guān),由此分析,加強內(nèi)部審核員隊伍建設(shè),提高審核員素質(zhì)是提高內(nèi)審最直接有效的途徑之一。
    四、強化內(nèi)審員素質(zhì)
    1、內(nèi)審員要具有良好地素質(zhì)和能力。
    內(nèi)審員不僅擔(dān)負著質(zhì)量管理體系審核的任務(wù),而且還是組織質(zhì)量管理體系建立、實施和改進的主要力量,因此,選擇和培養(yǎng)合適的內(nèi)審員對企業(yè)來說是一項非常重要的任務(wù)。一個優(yōu)秀的內(nèi)審員不僅要取得相關(guān)的內(nèi)審員證書,還應(yīng)該具備以下能力:
    (1)內(nèi)審員要具有強烈的責(zé)任感,善于觀察和思考,能夠舉一反三,從表面問題查出深層次的問題并找出原因,有一定的文字表達能力和較高組織協(xié)調(diào)管理能力,具備較強的分析、判斷能力和較高的歸納、總結(jié)能力。(2)能夠準(zhǔn)確理解、掌握質(zhì)量管理體系及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。為了保證審核過程的正確、有序、到位以及審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論的準(zhǔn)確性、有效性,審核員不僅要認真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn),而且還應(yīng)系統(tǒng)掌握標(biāo)準(zhǔn),以便更好的理解所用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵,更準(zhǔn)確有效地評價體系的運行情況。(3)熟悉內(nèi)部審核的步驟、方法和技巧。如合理抽樣、調(diào)查方法、審核方式、方法的選擇等,這些都是具體實踐的問題,只有在實踐中不斷總結(jié)、不斷改進、不斷完善、才能逐步形成自有的審核風(fēng)格、熟練掌握審核技巧。(4)了解精通本專業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)及其過程的專業(yè)知識和技能。在審核過程中,審核員只有精通相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制的專業(yè)知識,才能在審核過程中有效溝通和交流,確保審核過程的順利、審核結(jié)果的有效,才能確保審核過程是一個有效的過程。
    2、內(nèi)審員要克服一些錯誤傾向。
    在內(nèi)部審核當(dāng)中,內(nèi)審員經(jīng)常容易出現(xiàn)一些錯誤傾向,這些錯誤傾向,會讓內(nèi)部審核走過程,有時還會對體系建設(shè)造成重大的影響,作為內(nèi)審員,要克服這些錯誤傾向。
    (1)內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)了問題講情面,違背審核準(zhǔn)則,不作為、不負責(zé)任;審核時,迎合受審核單位的無理要求、對不符合項置之不理;怕得罪人。 (2)審核員不能就事論事,不找問題根源,這樣會導(dǎo)致受審核部門對不符合項的抵觸情緒嚴(yán)重,對內(nèi)審失去信心,不利于企業(yè)質(zhì)量管理的持續(xù)改進。(3)有的內(nèi)審員審核前先確定不符合項數(shù)量后在開始審核,不查出問題誓不罷休,查出問題草草收兵,將導(dǎo)致開具的不符合項沒有深度,或?qū)σ呀?jīng)構(gòu)成重大問題漠然置之,違背審核宗旨。
    五、結(jié)束語
    總之,質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。進行高質(zhì)量的內(nèi)部審核,既是標(biāo)準(zhǔn)中的控制要求,也是確保質(zhì)量管理體系有效運行的重要手段。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是組織的自我評價活動,這種評價是通過內(nèi)審員的審核工作完成的,內(nèi)審員的素質(zhì)和能力如何直接影響內(nèi)部審核的效果。每個組織不僅重視和認真抓好內(nèi)部審核工作還要重視內(nèi)審員隊伍的建設(shè),從而促進組織質(zhì)量管理工作的持續(xù)改進。 
編輯:foodnews

 
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